审核时间要根据部门管理职责的复杂性合理安排,建议生产部、品质部及技术部等主要部门审核时间合计至少占全部时间的1/2。审核组长宜指派一名协调能力强,有较强的系统管理思维的人员(如品质主管等)担当。为体现公正性,尽量避免审核员审自己职责负责的内容。
ISO9001:4记录控制;1职责和权限;3内部沟通;1资源的提供;2人力资源;2能力、意识和培训;4数据分析。
组织内审员编制审核检查表;按照审核计划安排组织内审(首次会议、审核、末次会议、签到表);开具内审不符合纠正措施处理单给发现不符合的部门,并要求限期整改,书面回复;编制内审报告(目的、内审员、内审实际情况、符合性说明、内审不符合分析说明、结论等)。
就是质量管理体系里的内审,公司按自己的各方面情况会制定相应的程序书,内部审核时,就按相应文件对公司进行的一项自已评审的工作。当然,内部评审必须公司有取得《内审员资格证》的人员才行。
质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动,通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标,有效地开展各项质量管理活动,必须建立相应的管理体系,这个体系就叫质量管理体系。 指企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。
内部审计质量控制是指内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序。内部审计质量控制一般包括内部审计督导、内部自我质量控制与外部评价三个方面。
第一方审又叫内部审核,用于内部的目的,是由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。内部审核是质量管理体系的一种质量体系认证审核。第二方审核是由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行的。第三方审核是由外部独立的审核服务组织进行的。